Všechny sbírky
Báze znalostí webová aplikace (WUI)
Modul: Účetnictví
Číselníky - Účetnictví - Účetní období (WUI)
Číselníky - Účetnictví - Účetní období (WUI)

Účetní období ve webovém rozhraní

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Účetní období je období, za které účetní jednotka vyhotovuje účetní závěrky. Účetní období trvá zpravidla jeden rok (respektive 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Pouze v mimořádných případech může být kratší (například při zániku účetní jednotky), ale i delší (tato situace může nastat při změně účetního období z kalendářního roku na rok hospodářský nebo též fiskální).

Účetní období jsou kontinuální v čase, tj. následující účetní období musí přímo navazovat na předchozí. Kód účetního období může být použit jako prefix nebo postfix v číselných řadách pro doklady, kde číslo plní funkci variabilního symbolu.

Jako účetní období se tak uplatňuje:

kalendářní účetní období: je shodné s kalendářním rokem (začíná 1. ledna a končí 31. prosince)
fiskální účetní období: nemusí vždy začínat 1.1. a má určenou délku 12 měsíců.

Při založení nové firmy je automaticky vytvořeno výchozí účetní období, které je shodné s aktuálním kalendářním rokem. Zde v tomto seznamu se nechá toto účetní období opravit, případně založit nové účetní období.

Založení nového účetního období či úprava stávajícího

Založit nové účetní období či změnit stávající můžeme v menu Číselníky - Účetnictví - Účetní období.

Nové účetní období můžeme založit nahoře kliknutím na tlačítko Nový. Pokud potřebujeme změnit již založené účetní období, klikneme na ikonu "tužky".

Následně se zobrazí vpravo okno pro nastavení účetního období:

Zkratka - vaše pojmenování účetního období

Platí od data - nastavíme počátek účetního období (pro účetní rok 1.1.)

Platí do data - nastavíme konec účetního období (pro účetní rok 31.12.)

Pozor! Účetní období na sebe musí plynule navazovat a po zadání navazujícího období již nepůjde uživatelsky změnit!

Změna při uzávěrce - jeho zaškrtávání se děje automaticky v návaznosti na spuštění uzavření období, které je aktuálně možné spustit pouze v desktopové aplikaci

Chyba při přecenění - tento sloupeček se ani běžně v tabulce nezobrazuje, protože má smysl pouze ve firmách, které účtují v cizí měně. Pouze se vždy tiskne do sestavy "Účetní období". Jeho zaškrtávání se děje automaticky v návaznosti na spuštění uzavření období v souvislosti s přepočtem neuhrazených faktur, ostatních pohledávek, ostatních závazků vedených v cizí měně. Při uzavření období dochází k automatickému přepočtu podle kurzu k 31.12.. Pokud je uvedeno – období je uzavřeno, neexistuje žádná faktura, ostatní pohledávka nebo ostatní závazek v cizí měně, který by byl pořízen, uhrazen, příp. opravován v období po uzavření období. Pokud po uzavření období pořídíte další fakturu, ostatní pohledávku nebo závazek v cizí měně nebo stávající změníte, uhradíte apod., zaškrtávací pole se zde zaškrtne, a to opět až po novém načtení účetního období nebo po novém spuštění vaší aplikace.

Kód roku pro řadu - kód, který se bude objevovat na dokladech a výstupech

Dostali jste odpověď na svou otázku?