Přeskočit na hlavní obsah
Storno omylem zaúčtované přijaté faktury

Omylem jste zaúčtovali přijatou fakturu. Jak doklad stornovat, nebo smazat?

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než 3 lety

V případě stornování nalezněte příslušnou fakturu v seznamu záznamů, označte ji a nahoře klikněte na tlačítko Stornovat. Faktura se přeškrtne, nadále zůstane v evidenci dokladů, ale bez jakéhokoliv dalšího dopadu v účetnictví.

Stornovanou fakturu lze ze systému smazat pouze za předpokladu, že na ni nejsou navázané další záznamy. Pokud tedy budete chtít fakturu ze systému smazat, je nutné nejprve odstranit veškeré doklady navázané na její položky, např. vystavené výdejky. Vazby na danou fakturu zjistíte pomocí tlačítka Vazby nacházejícího se vpravo nahoře na detailu faktury.

Dostali jste odpověď na svou otázku?