Při příjmu či výdeji zboží je potřeba propojit fakturu se skladovým dokladem. V ABRA Flexi to lze snadno díky provázanosti dokladů.
Přijatá faktura a příjemka
Postup při dodávce zboží s fakturou:
V horním menu otevřete: Nákup → Vydané objednávky.
Označte příslušnou objednávku.
Klikněte na SLUŽBY → Vytvořit přijatou fakturu.
Vyberte typ dokladu.
Otevře se editace, kde doplníte potřebné údaje.
6. Doklad uložte.
Fakturu najdete v menu: Nákup → Přijaté faktury.
Tip: Pokud je u zvoleného typu dokladu nastaveno automaticky generovat skladové doklady, po uložení přijaté faktury se vytvoří také příjemka.
Najdete ji v menu: Zboží → Příjemky-výdejky.
Postup při dodávce zboží bez faktury:
V horním menu otevřete: Nákup → Vydané objednávky.
Označte objednávku.
Klikněte na SLUŽBY → Vytvořit příjemku.
Vyberte sklad.
Doklad uložte.
Příjemku najdete v menu: Zboží → Příjemky-výdejky.
Po obdržení faktury postupujte následovně:
Vydaná faktura a výdejka
Postup při expedici zboží s fakturou:
V horním menu otevřete: Prodej → Přijaté objednávky.
Označte příslušnou objednávku.
Klikněte na SLUŽBY → Vytvořit vydanou fakturu.
Otevře se editace, kde doplníte údaje.
Doklad uložte.
Fakturu najdete v menu: Prodej → Vydané faktury.
Tip: Pokud je u typu dokladu nastaveno automaticky generovat skladové doklady, po uložení vydané faktury se automaticky vytvoří výdejka.
Najdete ji v menu: Zboží → Příjemky-výdejky.
Postup při expedici zboží bez faktury:
V horním menu otevřete: Prodej → Přijaté objednávky.
Označte objednávku.
Klikněte na SLUŽBY → Vytvořit výdejku.
Vyberte sklad.
Doklad uložte.
📌 Výdejku najdete v menu: Zboží → Příjemky-výdejky.
Po odeslání zboží pak vystavíte daňový doklad:
Bankovní úhrady
Po nahrání elektronického bankovního výpisu do modulu: Peníze → Banka
spárujte jednotlivé pohyby s konkrétními doklady.
Více o této problematice najdete v samostatném článku zde.