Při spuštění inicializace následujícího účetního období mi systém hlásí, že na účtu 431001 existuje nenulový zůstatek. V tomto období jsme ale ve ztrátě, jak máme účet vyrovnat?
Ztrátu z účtu 431 je potřeba přeúčtovat interním dokladem na příslušný účet dle toho, zda-li se ztráta nějakým způsobem vyrovnala či nikoliv (např. na účet 429 - Neuhrazená ztráta z minulých let). Účet 431 na konci období nesmí vykazovat žádný zůstatek.